Vérification interne

Les centres de recherche, les directions, les programmes et les services du CNRC font l'objet de vérifications internes indépendantes, conformément à la Politique sur la vérification interne du Conseil du Trésor.

Voici la liste des rapports les plus récents sur ces vérifications.

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Pour obtenir la version intégrale des rapports énumérés comme sommaires, veuillez communiquer avec Rapports d'audit interne du CNRC.

Résultats liés au rendement de la fonction d'audit interne

Les résultats liés au rendement sont publiés tels que requis par les articles A.2.2.3 et A.2.2.3.1 de la Directive sur l'audit interne.

Les attributs de conformité présentés ci-dessous démontrent que la fonction d'audit interne est en en place et fonctionne comme prévu, et ce tel que requis par la Politique sur l'audit interne et la Directive sur l'audit interne.

Pourquoi publier les principaux attributs de conformité de l'audit interne?

Principaux attributs de conformité
Indicateur de performancePrincipaux attributs de conformité31 juillet 2023Définitions
Les auditeurs internes dans les ministères possèdent-ils la formation requise pour accomplir le travail efficacement? Des équipes multidisciplinaires sont-elles en place pour adresser les divers risques?Nombre total d'auditeurs 
(incluant la DPV)
11Le nombre de postes équivalents à temps plein actuels.
Pourcentage des auditeurs ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA])55 % 
Pourcentage des auditeurs en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA)18 %En cours : L'auditeur (nommé pour une période indéterminée) s'est officiellement inscrit auprès de l'organisme d'accréditation et a été accepté par celui-ci afin de remplir les exigences du titre professionnel à l'intérieur des délais prescrits. De plus, il s'est inscrit à au moins un des éléments du processus d'accréditation.
Pourcentage des auditeurs qui ont d'autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.)27 % 
Le travail d'audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d'audit interne comme l'exige la politique du Conseil du Trésor?Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'IAI, et les résultats du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ)28 juin 2023

Dernière séance d'information exhaustive : Une séance d'information complète comprend les mises à jour de tous les éléments pertinents du PAAQ. Conformément à la Norme 1320 sur l'IAI, cette séance d'information complète comprendrait :

  • La portée et la fréquence des évaluations internes et externes
  • Les qualifications et l'indépendance des évaluateurs ou de l'équipe d'évaluation, y compris les conflits d'intérêts éventuels
  • Les conclusions des évaluateurs
  • Les plans de mesures correctives

Évaluations externes (inspections des pratiques professionnelles) à mener au moins tous les cinq ans par un évaluateur (ou une équipe) qualifié, indépendant et extérieur à l'organisation.

Date de la dernière évaluation externeMars 2023
L'audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l'organisation?Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit100 % des répondants étaient en accord ou fortement en accord avec l'utilité générale de l'auditLa cote « d'utilité générale » moyenne : Les enquêtes postérieures aux audits menées auprès de la haute direction du secteur audité devraient comprendre une question sur son utilité générale.
Statut des audits de l'année financière 2018-2019
Audit InterneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale 
prévue selon le Plan d'action de 
la direction
Statut de la mise en 
œuvre du Plan d'action 
de la direction
Audit de la gestion des contrats de recherche et de licencePublié – Plan d'action de la direction mis en oeuvre intégralement2019-12-232020-08-122020-03-31100 %
Audit de la gestion des conflits d'intérêtsPublié – Plan d'action de la direction mis en œuvre intégralement2019-10-272020-02-272020-09-30100 %
Statut des audits de l'année financière 2019-2020
Audit InterneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue 
selon le Plan d'action de la direction
Statut de la mise en œuvre du 
Plan d'action de la direction
Audit de la gestion des biens immobiliersPublié – Plan d'action de la direction pas complètement mis en œuvre2021/03/262021/06/302024/03/3133 %
Statut des audits de l'année financière 2021-2022
Audit InterneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue 
selon le Plan d'action de la direction
Statut de la mise en œuvre du 
Plan d'action de la direction
Audit du plan d'intervention en cas de cyberincidentComplet – Non publié2022/12/22   
Audit des Comptes créditeursRedéfinition de la portée du cadre de vérification des comptes    
Audit des processus de contrôle clésPublié – Plan d'action de la direction mis en oeuvre intégralement    
Audit des autorisations numériques – fait partie de la suite d'audits des processus de contrôle clésPublié – Plan d'action de la direction mis en oeuvre intégralement2022/04/042022/06/202023/06/23100 %
Statut des audits de l'année financière 2022-2023
Audit InterneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue 
selon le Plan d'action de la direction
Statut de la mise en œuvre du 
Plan d'action de la direction
Audit des services infonuagiquesEn cours    
Audit des cartes d'achat - fait partie de la suite d'audits des processus de contrôle clésPublié – Plan d'action de la direction mis en oeuvre intégralement2022/10/242023/02/242022/12/31100 %
Statut des audits de l'année financière 2023-2024
Audit InterneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue 
selon le Plan d'action de la direction
Statut de la mise en œuvre du 
Plan d'action de la direction
Dotation et recrutementEn cours    
Cadre de vérification des comptesPrevu    
Gestion des projets informatiquesPrevu